Kedves admin66!
Nekem új feladat a termékdíj kezelése, csak 2015-ben csöppentem bele ebbe a körbe.
Sok mindent sikerült megtanulnom, jól kezelem a VTSZ besorolásokat, tudom a termékeket is, amiket cégünknél gyártunk.
Egy dologgal nem tudok megbírkózni a törvény sorai között, az a tulajdonjog átruházása.
A törvényben úgy van leírva, hogy a termékdíjat akkor kell bevallani, amikor a termék tulajdonjogát átruházzuk. Nem világos, hogy ez mikor teljesül.
A szerződéseink úgy szólnak, hogy a vevő a tulajdonjogot a számla kiegyenlítésekor szerzi meg.
Számláinkon ezt fel is tüntetjük.
A fizetési határidőink elég tágak, 90-110 nap között mozognak, így nem mindegy hogy a termékdíjat a számla kiállításakor (ahogy azt többen mondják nekem), vagy a számla kiegyenlítésekor valljuk be.
Tudsz ebben segíteni?
Köszönöm